(一)岗位职责
1.在部门领导的直接领导下,开展内部审计和内部控制工作。
2.严格遵守并执行国家法律、法规及公司各项规章制度。严格遵守职业道德,忠于职守。严格遵守工作保密纪律,做好保密工作。
3.根据年度内部审计工作计划,依据审计程序,做好审计资料的记录、整理工作。认真完成分配的审计任务,保证审计工作进度。
4.严格按照审计工作程序和要求办理审计事项,保证审计质量。
5.根据部门负责人安排,起草有关文件,并按规定程序办理具体事宜。
6.对内部控制的设计合理性及运行有效性作出评价,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,加强和规范内部控制建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力。
7.健全公司制度并形成制度汇编,完善内部控制手册。
8. 促进内部控制进一步完善,将对上年度内部控制检查、评价中发现的缺陷和问题进行全面整改。
9、配合集团做好公司的内控检查工作,并做好所属企业的内控检查工作。
10.完成领导交办的其他工作。
(二)任职资格
1. 硕士及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业,有海外留学经验优先;
2. 熟悉现代企业内部运行机制,具有较强的审计、法律操作实务和管理经验;
3.熟悉国家法律法规和相关政策,了解公司主营业务所属行业背景,具备财务管理和企业管理等专业知识;
4.熟练使用财务审计相关管理软件和办公软件。
(三)截止日期
2024年9月14日至2024年9月30日
联系人:杨经理
联系电话:010-88067861
电子邮箱:unier02@163.com