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中国华农资产经营有限公司审计法务部审计内控岗岗位职责和任职条件

来源:中国华农资产经营有限公司     2024-09-14 15:35:41

(一)岗位职责

1.在部门领导的直接领导下,开展内部审计和内部控制工作。

2.严格遵守并执行国家法律、法规及公司各项规章制度。严格遵守职业道德,忠于职守。严格遵守工作保密纪律,做好保密工作。

3.根据年度内部审计工作计划,依据审计程序,做好审计资料的记录、整理工作。认真完成分配的审计任务,保证审计工作进度。

4.严格按照审计工作程序和要求办理审计事项,保证审计质量。

5.根据部门负责人安排,起草有关文件,并按规定程序办理具体事宜。

6.对内部控制的设计合理性及运行有效性作出评价,及时发现各层面可能存在的缺陷或不足,加强和规范内部控制建设工作,提高公司经营管理水平和风险防范能力。

7.健全公司制度并形成制度汇编,完善内部控制手册。

8. 促进内部控制进一步完善,将对上年度内部控制检查、评价中发现的缺陷和问题进行全面整改。

9、配合集团做好公司的内控检查工作,并做好所属企业的内控检查工作。

10.完成领导交办的其他工作。

(二)任职资格

1. 硕士及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业,有海外留学经验优先;

2. 熟悉现代企业内部运行机制,具有较强的审计、法律操作实务和管理经验;

3.熟悉国家法律法规和相关政策,了解公司主营业务所属行业背景,具备财务管理和企业管理等专业知识;

4.熟练使用财务审计相关管理软件和办公软件。

(三)截止日期

2024年9月14日至2024年9月30日

联系人:杨经理

联系电话:010-88067861

电子邮箱:unier02@163.com